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*ST迪威:监事会关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明

公告时间:2025-04-30 00:54:30

深圳市迪威讯股份有限公司
监事会关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落及带强调事
项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明
永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永信瑞和事务所”)对深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报告进行了审计,并出具了带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:深永信会审证字[2025第0006号)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定的要求,公司监事会就永信瑞和事务所对公司出具的带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项专项说明发表如下说明:
1、永信瑞和事务所出具的带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告及董事会对相关事项的说明,客观、真实地反映了公司的实际情况,监事会予以理解和认可。
2、公司监事会将督促和配合董事会和管理层,采取有效措施推进消除相关事项对公司的影响。同时,公司监事会将继续积极依法履行监督职责,督促公司规范运作,提升治理水平,切实维护公司及全体股东利益。
深圳市迪威迅股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日

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