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老凤祥:老凤祥股份有限公司关于拟继续聘任会计师事务所的公告

公告时间:2025-04-28 18:33:36

股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临 2025-015
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
关于拟继续聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2、人员信息
截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总
数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743名。
3、业务规模
立信 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿
元,证券业务收入 17.65 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54 亿元,
主要涉及其他制造业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、医药制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业、仪器仪表制造业等。立信审计与公司同行业
上市公司(按照证监会行业分类)有 5 家。
4、投资者保护能力
截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉 被诉(被 诉讼(仲 诉讼(仲
(仲 仲裁)人 裁)事件 裁)金额 诉讼(仲裁)结果
裁)人
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为
由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根
金 亚 科 尚 余 500 据有权人民法院作出的生效判决,金亚科
投资者 技、周旭 2014 年报 万元 技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿
辉、立信 责任,立信所承担连带责任。立信投保的
职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判
决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报
告;2016 年半年度报告、年度报告;
2017 年半年度报告以及临时公告存在证
券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评
估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到
保千里、 2015 年 重 行政处罚,但有权人民法院判令立信对保
东 北 证 组 、 2015 千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12
投资者 券、银信 年 报 、 1,096 万元 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所
评估、立 2016 年报 负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目
信等 前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理
后从事务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款项,并
且立信购买了足额的会计师事务所职业责
任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确
保生效法律文书均能有效执行。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43
次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0次,涉及从业人员 131 名。
(二)项目信息
1.基本信息
注册会计 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司
项目 姓名 师执业时 公司审计时间 执业时间 提供审计服务
间 时间
项目合伙人 江强 1995 年 2001 年 2002 年 2024 年
签字注册会计师 徐峰 2014 年 2011 年 2014 年 2024 年
质量控制复核人 黄洁 2008 年 2006 年 2006 年 2024 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:江强
时间 上市公司名称 职务
2024 年 老凤祥股份有限公司 项目合伙人
2023 年-2024 年 苏州固锝电子股份有限公司 项目合伙人
2023 年-2024 年 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 项目合伙人
2024 年 北京奥赛康药业股份有限公司 项目合伙人
2024 年 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 项目合伙人
2022 年-2024 年 上海益诺思生物技术股份有限公司 项目合伙人
2022 年-2023 年 上海百联集团股份有限公司 项目合伙人
2022 年-2024 年 上海物资贸易股份有限公司 质量控制复核合伙人
2022 年-2024 年 上海锦和商业经营管理股份有限公司 质量控制复核合伙人
2022 年-2024 年 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 质量控制复核合伙人
2022 年-2023 年 厦门金达威集团股份有限公司 质量控制复核合伙人
2024 年 上海新黄浦实业集团股份有限公司 质量控制复核合伙人
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:徐峰
时间 上市公司名称 职务
2024 年 老凤祥股份有限公司 签字注册会计师
2021 年-2023 年 百联集团置业有限公司重要子公司 签字注册会计师
(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:黄洁
时间 上市公司名称 职务
2022 年-2023 年 上海雅仕投资发展股份有限公司 签字注册会计师
2023 年-2024 年 上海百联集团股份有限公司 质量控制复核合伙人
2024 年 老凤祥股份有限公司 质量控制复核合伙人
2022 年-2024 年 上海智胜智能科技股份有限公司 质量控制复核合伙人
2023 年 长春奥普光电技术股份有限公司 质量控制复核合伙人
2023 年-2024 年 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 质量控制复核合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费

公司聘任会计师事务所的定价原则:经公司股东大会审议批准、授权后,公司董事会根据授权就公司年度审计的资产规模,业务量,会计师事务所需投入的资源等情况,与立信协商确定具体的财务和内控审计费用。
根据立信 2024 年度审计的具体工作量并参照市场价格确定 2024 年度财务审
计费用 190 万元(不含税),内控审计费用 50 万元(不含税)。公司 2023 年度
财务审计费用为 190 万元(不含税),内控审计费用(不含税)50 万元。两期的财务审计费用和内控审计费用同比无变化。
公司拟续聘立信为公司 2025 年度财务和内控审计机构,该事项尚需公司2024年年度股东大会审议批准。
二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况:公司第十一届董事会审计委员会于 2025 年 4
月 28 日召开第十五次会议。审计委员会对立信为公司审计

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