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ST华闻:董事会审计委员会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的意见

公告时间:2025-04-26 02:27:00
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的意见
北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国府嘉盈”)对华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务报表进行了审计,并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告(国府审字(2025)第 01010199 号),根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理(2025 年修订)》等相关规定,公司董事会审计委员会对该审计报告涉及事项发表意见如下:
经审核,董事会审计委员会认为国府嘉盈出具的审计报告(国府审字(2025)第 01010199 号),真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况。同意《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。董事会审计委员会将重点关注该事项,并督促董事会和管理层切实采取有效措施,努力提升公司的持续经营能力,尽快消除该事项对公司的不利影响,维护公司和全体股东的合法权益。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二五年四月二十四日

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