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科华数据:关于续聘会计师事务所的公告

公告时间:2025-04-26 02:26:44

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2025-058
科华数据股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日召开
了第九届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构,该议案尚需提交本公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。现将相关事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊
普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从
事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层
1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 212 人,共有
注册会计师 1,552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元,其中
审计业务收入 274,873.42 万元,证券期货业务收入 149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务,审计收
费总额 48,840.19 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公
司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]
作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、
纪律处分 1 次。
63 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次,行政处罚 3 次(同一个项目),监督管理措施 21 次、自律监管
措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:梁宝珠,2005 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师(拟):叶敏,2021 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2022 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:薛佳祺,2015 年成为中国注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人梁宝珠,签字注册会计师叶敏,项目质量控制复核人薛佳祺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
关于 2025 年年度审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定,预计本期审计费用较上一期审计费用的变化情况不存在较大差异。2024 年度年报审计费用为 189 万元(含税,含内控审计费用 30 万元)。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明
(一)公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资格、人员信息、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查,并对其 2024 年度的审计工作进行了评估,认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作需要。在审计工作中,严格遵守国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求,出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果及内控情况,切实履行了财务审计及内控审计应尽的职责。一致同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。
(二)公司第九届董事会第二十四次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃
权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构。
(三)生效日期:本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
(一)第九届董事会第二十四次会议决议;
(二)董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议;
(三)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 26 日

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