思林杰:关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
公告时间:2025-04-25 17:33:01
广州思林杰科技股份有限公司
关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告
广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,公司对天健在 2024年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为近一年天健资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见并出具审计报告。具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年(经审 业务收入总额 34.83 亿元
计)业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,水利、环境和公共设
2024 年上市公 施管理业,电力、热力、燃气及水生产和
司(含 A、B 股) 涉及主要行业 供应业,科学研究和技术服务业,租赁和
审计情况 商务服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、
渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综
合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家
2.投资者保护能力
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况,具体情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气
2017 年度、2019 年 已完结(天
度年报审计机构,因 健需在 5%的
华仪电气、 华仪电气涉嫌财务 范围内与华
投资者 东海证券、 2024年3月6日 造假,在后续证券虚 仪电气承担
天健 假陈述诉讼案件中 连带责任,
被列为共同被告,要 天健已按期
求承担连带赔偿责 履行判决)
任。
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8
次,纪律处分 2 次,未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13
人次,未受到刑事处罚。
(二)项目信息
1.项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 禤文欣 罗静吉 王新华
何时成为注册会计师 2004 年 2018 年 2009 年
何时开始从事上市公 2001 年 2014 年 2009 年
司审计
何时开始在天健执业 2012 年 2018 年 2009 年
何时开始为本公司提 2023 年 2022 年 2025 年
供审计服务
近三年签署或复核上 近三年签署或 近三年签署或复 近三年签署或复核
市公司审计报告情况 复核 10 家上市 核 1 家上市公司 4 家上市公司审计
公司审计报告 审计报告 报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
二、人力及其他资源配备
在公司 2024 年度审计工作中,天健配备专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验、并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人及独立复核合伙人由资深审计服务合伙人担任。天健已建立了完善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内部控制、风险管理、财务管理等多领域专家,且技术专家后台前置,参与对审计服务的支持。
三、审计工作情况
天健严格遵守《中国注册会计师审计准则》《会计师事务所质量管理准则》《中国注册会计师职业道德守则》等其他相关的法律法规和规范性文件,制定了详细的审计计划与时间安排,严格按照审计计划开展各项工作,并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初步审计意见等与公司董事会审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了充分沟通。2024 年年度审计过程中,审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、应收款项、研发费用、关联方交易、存货核算、募集资金使用情况、资金占用担保情况等。
四、质量管理水平
天健按照财政部印发的质量管理准则的要求,并结合自身实际情况,制定了
《天健会计师事务所业务质量管理制度》,建立健全涵盖风险评估程序、职业道德要求、业务执行、监控与整改等要素的质量管理体系。天健要求对规定的业务项目由质量控制部门执行复核,同时对特定项目实施独立合伙人复核制度,以客观评价项目组作出的重大判断以及报告审计结论,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。2024 年年度审计过程中,审计项目组就公司重大会计审计事项、会计判断问题及时向风险质量管理部、相关专业技术支持部门咨询,及时解决问题,并及时编制审计报告和汇总审计底稿提交至质量控制部门复核,报告出具前经项目合伙人、项目质量复核人员等复核确认,确保其内容、格式符合执业准则的规定。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
综上,公司认为近一年天健资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见并出具审计报告。
广州思林杰科技股份有限公司
2025 年 4 月 24 日