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华立股份:2024年度审计报告

公告时间:2025-04-24 21:24:15
东莞市华立实业股份有限公司
审 计 报 告
大信审字[2025]第 5-00140 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
审计报告
大信审字[2025]第 5-00140 号
东莞市华立实业股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2024
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
1.事项描述
如贵公司合并报表附注五(四十四)所述,贵公司 2024 年度营业收入 105,444.45 万元,
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其中主要收入饰面板 31,042.34 万元、饰边条 53,441.15 万元、水处理设备 12,687.63 万元。
由于营业收入金额重大,且是关键业绩指标之一,我们将营业收入确定为关键审计事项。
2.审计应对
(1)我们了解、评估并测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行,并测试内部控制有效性;
(2)选取样本检查销售合同或订单,核对招投标信息、发票、出库单、签收单或验收单、报关单、货运提单等,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
(3)结合产品品种对收入及毛利情况执行分析,判断收入是否存在异常波动情况;
(4)获取海关出口数据,核对公司出口收入准确性;
(5)抽取样本,向客户实施函证程序,询证发生的销售金额及往来款项余额,核实收入的真实性、完整性;
(6)查询主要客户工商信息资料,识别是否存在关联关系;
(7)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、签收单或验收单、物流记录、提单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
(8)检查与收入相关的信息是否已在财务报表中恰当列报。
(二)商誉的减值测试
1.事项描述
如贵公司合并报表附注五(二十一)所述,截止 2024 年 12 月 31 日,贵公司合并财务报
表中商誉账面价值为人民币 21,453.99 万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果确认调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,特别是在预测相关资产组的未来收入、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在重大不确定性,受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响,采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。

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由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断,我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。
2.审计应对
(1)评估管理层对合并财务报表商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的方法,检查相关认定和方法的合理性;
(2)对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行分析,检查以前年度的预测数据在实际年度的实现情况,分析预测的合理性;
(3)与管理层及评估专家讨论,了解对减值测试结果最为敏感的假设并进行分析,分析检查管理层采用的关键假设(如折现率等)的恰当性及相关披露是否适当;
(4)利用我们内部估值专家的工作,基于企业会计准则的要求,评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性;
(5)测试预计未来现金流量现值的计算是否准确。
四、其他信息
贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2024 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

东莞市华立实业股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)
一、企业的基本情况
(一)企业注册地和总部地址
东莞市华立实业股份有限公司(以下简称 本公司)是一家在广东省注册的股份有限公司,企业法人营业执照注册号:914419006183640849。本公司所发行人民币普通股 A 股已在上海证券交易所上市。本公司总部位于广东省东莞市常平镇松柏塘村。
本公司前身为原东莞市华立实业有限公司, 2007 年 9 月 5 日在该公司基础上改组为股份
有限公

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