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杭州园林:2024年度财务决算报告

公告时间:2025-04-22 19:27:48

杭州园林设计院股份有限公司
2024 年度财务决算报告
一、基本情况
2024 年度公司共实现营业收入 209,114,189.10 元,同比下降 32.39%;营业利
润-38,578,766.75元,同比下降547.54%;净利润-38,537,601.35元,同比下降538.46%;归属于公司股东的净利润-37,172,959.58 元,同比下降 497.90%。资产总额1,001,521,131.15 元,其中流动资产 690,740,984.46 元,非流动资产 310,780,146.69元。负债总额 501,276,709.31 元,所有者权益总额 500,244,421.84 元。
二、财务状况
截止2024年12月31日,公司资产总额1,001,521,131.15元,同比下降了8.26%;
负债总额 501,276,709.31 元,同比下降 8.90%;所有者权益总额 500,244,421.84 元,
同比下降了 7.61%。
资产主要构成项目为货币资金、应收账款、合同资产、固定资产,它们分别占资产总额的 19.51%、21.31%、27.57%、15.41%。资产方面变动较大的是合同资产和货币资金,其中合同资产较上一年末减少了 192,690,081.82 元,降幅 41.10%;货币资金较上一年末增加了 59,403,793.36 元,增幅 43.68%。
负债主要构成项目为应付账款、其他应付款,它们分别占资产总额的 43.56%、2.88%。负债方面变动较大的是应付账款和其他应付款,其中应付账款较上一年末减少了 49,733,315.69 元,降幅 10.23%;其他应付款较上一年末增加了 10,575,747.49元,增幅 57.76%。
所有者权益主要构成项目为股本、资本公积、未分配利润,它们分别占资产总额的 13.22%、13.27%、18.88%。所有者权益方面变动较大的是未分配利润,较上一年末减少了 45,117,956.12 元,降幅 19.27%。
2024 年公司各项主要资产变动情况如下表所示:
单位:元
项目 占总资产比例
2024 年 2023 年 变动增幅 2024 年 2023 年 变动增幅
货币资金 195,406,810.69 136,003,017.33 43.68% 19.51% 12.46% 7.05%
应收票据 430,600.00 135,750.00 217.20% 0.04% 0.01% 0.03%
应收账款 213,399,086.86 174,333,749.55 22.41% 21.31% 15.97% 5.34%
预付款项 1,384,343.88 2,589,259.12 -46.54% 0.14% 0.24% -0.10%
其他应收款 2,534,038.33 3,292,038.18 -23.03% 0.25% 0.30% -0.05%
合同资产 276,111,561.67 468,801,643.49 -41.10% 27.57% 42.94% -15.37%
其他流动资产 1,474,543.03 16,286.20 8953.94% 0.15% 0.00% 0.15%
长期股权投资 110,131,205.94 99,466,503.64 10.72% 11.00% 9.11% 1.89%
投资性房地产 3,622,335.46 3,605,628.88 0.46% 0.36% 0.33% 0.03%
固定资产 154,285,304.01 164,028,876.66 -5.94% 15.41% 15.03% 0.38%
使用权资产 12,809,879.65 9,923,635.54 29.08% 1.28% 0.91% 0.37%
无形资产 920,140.02 577,234.64 59.40% 0.09% 0.05% 0.04%
长期待摊费用 323,506.92 277,091.67 16.75% 0.03% 0.03% 0.01%
递延所得税资产 19,185,874.69 19,146,903.33 0.20% 1.92% 1.75% 0.16%
其他非流动资产 0.00% 0.00% 0.00%
应付账款 436,215,068.45 485,948,384.14 -10.23% 43.56% 44.51% -0.96%
预收款项 15,395.80 0.00% 0.00% 0.00%
合同负债 1,046,855.26 3,616,884.85 -71.06% 0.10% 0.33% -0.23%
应付职工薪酬 19,304,242.13 28,362,630.54 -31.94% 1.93% 2.60% -0.67%
应交税费 10,342,648.97 11,520,256.90 -10.22% 1.03% 1.06% -0.02%
其他应付款 28,886,126.52 18,310,379.03 57.76% 2.88% 1.68% 1.21%
一年内到期的非流
动负债 1,758,585.43 699,269.51 151.49% 0.18% 0.06% 0.11%
其他流动负债 28,840.19 44,560.62 -35.28% 0.00% 0.00% 0.00%
租赁负债 3,369,972.93 1,425,891.77 136.34% 0.34% 0.13% 0.21%
长期应付款 308,973.63 316,338.48 -2.33% 0.03% 0.03% 0.00%
递延所得税负债 0.00% 0.00% 0.00%
股本 132,416,609.00 132,416,609.00 0.00% 13.22% 12.13% 1.09%
资本公积 132,869,266.19 128,323,968.85 3.54% 13.27% 11.75% 1.51%
盈余公积 45,106,611.00 45,106,611.00 0.00% 4.50% 4.13% 0.37%
未分配利润 189,062,890.37 234,180,846.49 -19.27% 18.88% 21.45% -2.57%
资产总计 1,001,521,131.15 1,091,699,518.23 -8.26% 100.00% 100.00% 0.00%
三、经营成果
2024 年度公司共实现营业收入 209,114,189.10 元,同比下降 32.39%。其中设
计业务收入 158,044,583.34 元,工程总承包业务收入 41,843,801.96 元,其他业务
收入 9,225,803.8 元;营业利润-38,578,766.75 元,同比下降 547.54%;净利润
-38,537,601.35 元,同比下降 538.46%;归属于公司股东的净利润-37,172,959.58 元,同比下降 497.90%。
2024 年公司各项经营成果指标如下表所示:
单位:元
项目 占收入比例
2024 年 2023 年 变动增幅 2024 年 2023 年 变动增幅
营业收入 209,114,189.10 309,303,307.70 -32.39%
营业成本 191,490,980.13 227,180,155.90 -15.71% 91.57% 73.45% 18.12%
税金及附加 3,753,860.70 4,058,740.31 -7.51% 1.80% 1.31% 0.48%
销售费用 3,391,841.38 4,210,382.34 -19.44% 1.6

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