华自科技:2024年年度财务报告
公告时间:2025-04-20 15:38:10
华自科技:2024年年度财务报告
华自科技股份有限公司
2024 年年度财务报告
2025 年 4 月华自科技股份有限公司 2024 年年度财务报告
2
2024 年年度财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2025 年 04 月 17 日
审计机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号 众环审字(2025)1100063 号
注册会计师姓名 胡芍、唐慧芳
审计报告正文
华自科技股份有限公司全体股东:
审计意见
我们审计了华自科技股份有限公司(以下简称“华自科技公司”)财务报表,包括 2024 年 12 月
31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司
股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华自科技公
司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审
计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立
于华自科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,
为发表审计意见提供了基础。
......