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新威凌:2024年一季度报告

公告时间:2024-04-26 20:38:20

证券代码:871634 证券简称:新威凌 公告编号:2024-032
新威凌
证券代码 : 871634
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
2024 年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈志强、主管会计工作负责人刘孟梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘孟梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
(2024年3月31日) (2023年12月31日) 期末增减比例%
资产总计 320,131,756.35 287,374,780.09 11.40%
归属于上市公司股东的净资产 250,056,097.36 244,618,888.71 2.22%
资产负债率%(母公司) 19.67% 8.67% -
资产负债率%(合并) 21.89% 14.88% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
(2024 年 1-3 月) (2023 年 1-3 月) 年同期增减比例%
营业收入 150,331,676.84 114,424,720.16 31.38%
归属于上市公司股东的净利润 5,294,531.78 3,039,686.80 74.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 4,188,800.87 2,532,161.55 65.42%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -27,038,778.05 -27,943,389.96 3.24%
基本每股收益(元/股) 0.08 0.05 60.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 2.14% 1.25% -
上市公司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%(依据归属于 1.69% 1.04% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算)
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末 变动幅度 变动说明
项目 (2024 年 3 月 31 日)
主要原因系本期营业收入增长,2024 年 3
应收账款 82,958,861.38 92.85% 月份销售收入金额相对较高,期末信用期
内尚未结算的应收账款增加。
其他应收款 493,574.30 179.69% 主要原因系本期末投标保证金及员工借支
备用金增加。
其他流动资产 5,900,625.97 256.22% 主要原因系本期末使用募集资金购买的未
到期银行理财产品较上年末增加。
其他非流动资产 1,183,631.84 49.36% 主要原因系本期末预付工程款较上年末增
加。
主要原因系本期业务规模增长,生产经营
短期借款 47,300,000.00 372.57% 所需营运资金增加,鉴于 2024 年 3 月份汇
票贴现成本相对偏高,公司选择利息成本

相对较低的银行短期借款补充流动资金,
导致期末未到期短期借款增加较多,未来
公司将根据经营和资金状况等适时归还。
主要原因系本期末未定价原材料减少,公
应付账款 11,178,382.47 -39.85% 司本期及时偿还了供应商欠款,应付原材
料款减少所致。
合同负债 1,029,064.08 -49.53% 主要原因系本期末预收货款订单减少所
致。
其他应付款 122,958.67 129.03% 主要原因系子公司预提员工食堂费用,至
本期末暂未支付所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因系本期下游市场需求回暖,公司
营业收入 150,331,676.84 31.38% 积极开拓市场,不断获取新客户,且老客
户黏性较高,导致营业收入增加。
营业成本 136,276,438.38 31.69% 主要原因系营业收入增加,营业成本同比
增加。
主要原因系,为提升公司产品竞争力、加
快新产品的研发进度和降低产品生产成
研发费用 5,101,098.96 58.48% 本,本期公司持续加大研发投入,新增了
部分研发人员,材料投入及职工薪酬均较
上期有所增长。
主要原因系,本期利用银行承兑汇票贴现
财务费用 302,047.88 85.87% 及短期借款补充营运资金较上期增加,贴
现费用及利息支出增加所致。
主要原因系,公司按照有关法律、法规的
信用减值损失 1,097,943.30 - 规定,结合公司实际情况对应收款项预计
信用损失率进行了会计估计变更,导致本
期信用减值损失变动。
其他收益 1,408,111.28 154.36% 主要原因系本期政府补助较上年同期增加

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