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广电计量:关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明

公告时间:2025-09-25 19:25:32
关于广电计量检测集团股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核问询函中
有关财务会计问题的专项说明
容诚专字[2025]518Z0917 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

问题 1 ......2
问题 2 ......51
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于广电计量检测集团股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核问询函中
有关财务会计问题的专项说明
容诚专字[2025]518Z0917 号
深圳证券交易所:
根据贵所 2025 年 9 月 9 日出具的《关于广电计量检测集团股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕120035 号)(以下简
称“问询函”)的要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“我们”)
对问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。
现做专项说明如下:

问题 1
根据申报材料,报告期各期末,发行人应收账款账面价值分别为120,176.23万元、127,404.74万元、132,778.11万元和137,503.19万元,占当期末流动资产的比例分别为41.08%、38.59%、40.67%和45.32%,应收账款周转率分别为2.40次、2.33次、2.47次、0.46次。发行人的合同资产期末账面价值分别为14,838.22万元、18,166.06万元、36,185.04万元和40,143.26万元,占当期末流动资产的比例分别为5.07%、5.50%、11.08%和13.23%。
报告期各期末,发行人固定资产账面价值分别为140,131.35万元、135,460.99万元 、 220,942.44万 元 和 215,947.24万元,占当期末非流动资产的比例分别为53.31%、48.91%、67.16%和64.44%。2024年末,公司固定资产账面价值和占比上升,主要是因为2024年度在建工程转固82,171.01万元所致,具体为广电计量总部检测基地和广电计量华东检测基地。
报告期各期末,发行人商誉账面价值分别为24,980.37万元、19,913.20万元、16,653.06万元和16,880.26万元,占当期末非流动资产的比例分别为9.50%、7.19%、5.06%和5.04%,其中中安广源减值准备计提较多。
截至2025年3月31日,发行人下属子公司无锡广电计量检验检测机构资质认定证书(CMA)到期时间为2025年12月1日,剩余有效期较短。
报告期内,发行人及子公司存在5笔行政处罚,原因包括未对安全设备进行经常性维护、保养,职业卫生服务质量,安全验收报告问题,伪造监测数据,职业卫生服务质量、信息报送、无资质开展服务等,其中因天津广电计量伪造监测数据被罚款15万元。
截至2025年3月末,发行人认定的财务性投资金额为0。根据申报材料,最近一期末长期股权投资账面价值5,374.07万元,主要系对广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广州平云仪安科技有限公司的投资;其他权益工具投资账面价值1,476.72万元,主要系对云南航天工程物探检测股份有限公司的投资。
2

请发行人结合最新一期财务数据补充说明:(1)结合公司业务模式、信用政策、账龄、趋势变化、对应客户情况、同行业可比公司情况、期后回款情况等,说明应收账款和合同资产占比较高的原因及合理性,是否存在回款和坏账风险,坏账准备计提是否充分,账龄、周转率水平、计提政策是否与同行业可比公司存在重大差异。(2)结合报告期内发行人测试仪器仪表及设备和房屋建筑物使用情况、在建工程建设进展情况,说明公司固定资产减值计提是否充分,在建工程转固是否及时,利息资本化核算是否准确,相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。(3)结合报告期内商誉所在资产组的经营情况、业绩承诺实现及业绩补偿情况、商誉减值测试参数设定依据及减值测算过程等说明商誉减值测试过程中使用的预测数据与实际数据是否存在较大差异,商誉减值测试过程是否谨慎合理,商誉减值准备计提是否充分,相关资产是否存在继续大额减值的风险。(4)说明发行人及子公司经营所需要的相关资质,资质证书续期是否存在障碍,是否对开展业务产生重大不利影响,是否存在经营业务超出资质范围的情况,如是,发行人拟采取的措施及有效性。(5)说明报告期内发行人及子公司业务开展的合规性,所受行政处罚是否存在导致严重环境污染、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为,是否还存在其他受到处罚的情况,是否影响公司业务开展,是否对本次发行产生重大不利影响,发行人的具体整改措施及有效性,内控制度是否健全并有效执行。(6)结合相关财务报表科目的具体情况,说明发行人最近一期末是否持有金额较大的财务性投资(包括类金融业务),是否符合《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引—发行类第7号》等相关规定;自本次发行相关董事会决议日前六个月至今,发行人已实施或拟实施的财务性投资的具体情况,是否已从本次募集资金中扣除。
请发行人补充披露(1)(2)(3)(4)(5)相关风险。
请保荐人核查并发表明确意见,请发行人会计师核查(1)(2)(3)(6)并发表明确意见,请律师核查(4)(5)(6)并发表明确意见。
回复:
一、结合公司业务模式、信用政策、账龄、趋势变化、对应客户情况、同行业可比公司情况、期后回款情况等,说明应收账款和合同资产占比较高的原因及
合理性,是否存在回款和坏账风险,坏账准备计提是否充分,账龄、周转率水平、计提政策是否与同行业可比公司存在重大差异。
(一)公司业务模式、信用政策和对应客户情况
公司聚焦服务于特殊行业、汽车、新能源、集成电路、商业航天、通信、低空经济、人工智能等国家战略性产业,围绕客户的产品研发和科技创新活动,提供计量、可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、材料与化学分析、软件测试、网络安全与数据治理等“一站式”计量检测技术服务。
公司销售结算模式按照业务类型分类:对于计量业务客户,公司与客户的结算方式通常为定期结算,公司一般倾向于签订框架合作协议,对基本的合作条件加以约定,在此基础上按月或者按季度定期结算;对于检测业务客户,公司一般按项目签订合同,并根据合同条款进行结算;少量业务存在定期结算模式。
因提供检验检测服务需要客户对检验检测服务机构保持一定的信任,随意更换检验检测服务机构可能会导致报告质量出现波动,公司与部分重要客户保持着长期合作关系,对于该类客户,公司一般倾向于签订框架合作协议,对基本的合作条件加以约定,在此基础上按月或者按季度定期结算;对于双方业务频率较低的客户,如通常的散件客户,公司一般会按项目签合同,再按合同进行结算。
公司按交易规模、历史回款及时性以及客户性质将客户分为 A、B、C 三类。
A 类客户一般账期 30 天-90 天,特殊行业客户及有特殊要求政府客户账期可在
90 天以上;B 类客户一般账期在 30 天-60 天,战略性行业大客户可在 60 天以上。
公司对 C 类客户一般要求先收款后发报告或证书。
公司与资信情况较好的政府及事业单位客户和特殊行业客户的交易产生了公司较大比例的应收账款。报告期各期末,公司应收账款余额构成统计如下:
单位:万元
客户分类 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末
特殊行业客户 69,605.03 61,485.86 53,731.73 49,004.64
政府及事业单位 26,505.52 24,814.44 26,107.08 23,970.85
占比 53.76% 54.71% 54.72% 54.28%
其他客户 82,679.90 71,434.06 66,070.41 61,477.34
4

客户分类 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末
合计 178,790.45 157,734.36 145,909.23 134,452.83
除政府及事业单位和特殊行业客户外,公司应收账款对象多为国家战略性产业中的头部企业,资信情况良好。
(二)公司账龄分布及变化趋势
报告期各期末,公司按预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款账龄分布比例如下表所示:
期间 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上
2025 年 6 月末 67.00% 19.41% 6.76% 6.83%
2024 年末 65.94% 18.43% 7.19% 8.44%
2023 年末 67.53%

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