ST熊猫:ST熊猫监事会对董事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的意见
公告时间:2025-04-29 21:00:27
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监事会对董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控
制审计报告所涉事项专项说明的意见
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度内部控制审计机构,为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明,现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见:
1、监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,同意《董事会关于公司 2024年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。
2、作为公司监事,我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制建设,完善内控体系建设,持续强化内部控制监督检查机制,有效保证内部控制的严格执行,提升内部控制管理水平。
熊猫金控股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日