*ST合泰:监事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见
公告时间:2025-04-29 02:27:32
合力泰科技股份有限公司
监事会对 2024 年度内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求,公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上,审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为,公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价是客观的、准确的。
合力泰科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日