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富临精工:关于续聘会计师事务所的公告

公告时间:2025-04-29 00:17:42

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-022
富临精工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。
富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘立信为公司2025年度审计机构,聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定年度审计费用
相关事宜。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
(1)基本情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。
(2)人员信息
截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。
(3)业务规模
立信 2024 年业务收入(经审计)47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿
元,证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务,主要行业涉及制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零 售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业,审计收费总额 8.54 亿元,其中,本公司同行业上市公司审计客户 26 家,具备公司所在行业审 计业务经验。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲 诉讼(仲 诉讼(仲 诉讼(仲裁)结果
裁)人 裁)人 裁)事件 裁)金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对
金亚科技、 金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人
投资者 周旭辉、立 2014 年报 尚 余 500 民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损
信 万元 失的 12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担
连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿
金额,目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告;2016
年半年度报告、年度报告;2017 年半年度报
告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保
保千里、东 2015 年重 千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉
北证券、银 组 、 2015 讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判
投资者 信评估、立 年报、2016 1,096 万元 令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017
信等 年报 年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所
负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜
诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务
所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以
支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额
起诉(仲 被诉(被仲 诉讼(仲 诉讼(仲 诉讼(仲裁)结果
裁)人 裁)人 裁)事件 裁)金额
的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解
执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执
行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43
次、自律监管措施 4 次和纪律处分无,涉及从业人员 131 名。
(二)项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 陈璐瑛 2006 年 2006 年 2006 年 2021 年
签字注册会计师 袁洋 2024 年 2007 年 2024 年 2024 年
质量控制复核人 葛伟俊 2000 年 1996 年 2008 年 2023 年
(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:陈璐瑛
时间 上市公司名称 职务
2023 年-至今 富临精工股份有限公司 项目合伙人
2021 年-至今 上海晨光文具股份有限公司 项目合伙人
2019 年-至今 上海紫燕食品股份有限公司 项目合伙人
2023 年-至今 无锡灵鸽科技股份有限公司 项目合伙人
2020-2021 年 上海韦尔半导体股份有限公司 项目合伙人
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:袁洋
时间 上市公司名称 职务
2024 年-至今 富临精工股份有限公司 签字会计师
2023 年-至今 上海晨光文具股份有限公司 项目负责人
(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:葛伟俊
时间 上市公司名称 职务
2020 年-至今 分众传媒信息技术股份有限公司 项目合伙人

时间 上市公司名称 职务
2023 年-至今 上海司南卫星导航技术股份有限公司 项目合伙人
2023 年-至今 苏文电能科技股份有限公司 项目合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
在执行浙江海宏液压科技股份
2024 年 12 深证证券 有限公司首次公开发行股票财
1 陈璐瑛 月 27 日 纪律处分 交易所 务报表审计项目时,违反了深圳
证券交易所《股票发行上市审核
规则》的相关规定,被通报批评。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
(1)审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
(2)审计费用同比变化情况
2025 年度公司审计费用将以 2024 年度审计费用为基础,根据公司年报审计
合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘2025年度

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