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安道麦A:2025年一季度报告

公告时间:2025-04-28 19:08:55

证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦 A(B) 公告编号:2025-19 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司
2025 年第一季度报告
作为全球植保行业的领军企业,安道麦股份有限公司为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。安道麦是全球拥有最广泛且多元化原药产品的企业之一,研发实力雄厚,生产设施与制剂工艺走在世界前列;在企业文化上倡导赋权增能,鼓励活跃在各个市场前沿的安道麦人倾心听取农民意见,在田间激发创想。安道麦凭借于此奠定了独特的市场定位,以丰富、独特的复配品种和制剂技术、以及高质量的差异化产品为基础,将解决方案交付给世界各地的农民和客户,在前二十大农业市场国家直接开展经营,经销与服务覆盖各大区域,因地制宜满足多种多样的植保需求。
更多重点信息及详细内容请参见报告附件。
2025 年 4 月
重要内容提示:
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人(总裁兼首席执行官、法定代表人)Ga?lHili、主管会计工作负责人(首席财务官)及会计机构负责人 Efrat Nagar 声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3. 第一季度报告未经过审计。
4. 审计师发表非标意见的事项
□适用 √ 不适用
5. 本季度报告分别以中、英文编制,如果对两个版本的理解存在任何差异,以中文版本为准。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位:千元
本报告期 上年同期 本报告期
比上年同期增减
营业收入 7,172,735 7,508,899 -4.48%
归属于上市公司股东的净利润 151,131 (227,605) 166.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,535 (250,690) 140.50%
经营活动产生的现金流量净额 (206,868) (735,162) 71.86%
基本每股收益(元/股) 0.065 (0.098) 166.43%
稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率 0.79% (1.04%) 1.84%
本报告期末 上年度末 本报告期
比上年同期增减
总资产 51,033,738 50,059,777 1.95%
归属于上市公司股东的净资产 19,134,645 18,991,094 0.76%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:千元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,792 -
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 5,102 -
准定额或定量享受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收账款、合同资产减值准备转回 4,931 -
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允 10,205
价值变动产生的损益
非金融企业持有或处置金融资产或金融负债产生的收益或损失,但 30,714
与其正常经营有关的有效套期保值除外
除上述项之外的其他营业外收入与支出 2,639 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -
减:所得税影响额 7,787 -
总计 49,596 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
全球植保行业市场环境1
主要大宗农产品的价格在 2025 年第一季度延续了 2024 年以来的低迷趋势。因此,尽管农资投入品的
价格有所回落,农民收入依旧承压。
渠道库存积累的压力继续得到缓解,但海外普遍高息的总体环境,加之来自中国市场的原药供过于求,导致原药价格继续疲软,渠道仍以即时采购模式为主。
地缘政治局势
安道麦的全球总部设在以色列,并在当地建有三座生产基地。自 2023 年 10 月 7 日以来的地区紧张局
势未对公司供应市场的能力及其合并财务业绩产生重大影响。
此外,公司持续密切关注美国关税政策变化及其对全球运营网络的潜在影响。
“奋进”转型计划
公司于 2024 年初启动实施“奋进”转型计划,旨在 2024 年到 2026 年的三年时间逐步实现提升利润、
改善现金流的设定目标。该计划包含三大支柱:优化财务管理、理顺经营架构以及深耕“价值创新”细分市场。作为“奋进”转型计划的举措之一,公司已启动组织变革,以便提高运营效率。
2025 年一季度 上年同期 同比增减 2025 年一季度 上年同期 同比增减
(千元人民币) (千元人民币) (千美元) (千美元)
营业收入 7,172,735 7,508,899 -4.48% 999,540 1,057,150 -5.45%
营业成本 5,223,631 5,688,352 -8.17% 727,928 800,840 -9.10%
销售费用 951,363 1,080,738 -11.97% 132,571 152,154 -12.87%
管理费用 372,765 280,258 33.01% 51,944 39,456 31.65%
研发投入 103,844 111,852 -7.16% 14,469 15,747 -8.12%
财务费用 22,151 367,164 -93.97% 3,103 51,705 -94.00%
公允价值变动损益 (351,503) (148,935) 136.01% (48,983) (20,968) 133.61%
财务费用总额 373,654 516,099 -27.60% 52,086 72,673 -28.33%
利润总额(亏损) 131,999 (151,293) 187.25% 18,383 (21,310) 186.26%
所得税费用(收益) (19,132) 76,312 -125.07% (2,666) 10,744 -124.81%
归属于上市公司股东
的净利润(亏损) 151,131 (227,605) 166.40% 21,049 (32,054) 165.67%
息税及折旧摊销前利
润(EBITDA) 1,030,712 855,727 20.4

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