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任子行:关于任子行网络技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告

公告时间:2025-04-27 15:42:26

关于任子行网络技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计报告
审计机构:山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)

关于任子行网络技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计报告
目 录 页 码
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告 1-2
二、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)
山东省济南市历下区华能路 38号汇源大厦 708室
邮编 250014
电话 0531-86981660
关于任子行网络技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计报告
鲁舜专审字[2025]第 0074 号
任子行网络技术股份有限公司全体股东:
我们审计了任子行网络技术股份有限公司(以下简称“任子行”)财务报表,
包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表
附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为鲁舜审字[2025]第 0445 号的带强调事项
段的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

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