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迪马股份:迪马股份监事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留审计报告涉及事项的意见

公告时间:2024-04-29 22:20:57

重庆市迪马实业股份有限公司
监事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”段落
无保留意见审计报告涉及事项的意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)对公司2023年度财务报表、经营成果进行审计,出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2024]第ZI10337号)。根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求,现公司监事会对上述审计报告涉及事项发表如下意见:
一、审计报告中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的内容
立信在 2023 年度审计报告中指出:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务
报表附注四、(2)所述,2023 年 12 月 31 日,迪马股份合并资产负债表的现金及
现金等价物余额为人民币 130,012.66 万元,一年内到期的银行借款和其他借款合计
人民币 1,036,559.03 万元,其中租赁债账面金额为 42,995.44 万元将于 2024 年 4
月30日到期。截止资产负债表日已到期尚未完成展期的借款本金人民币194,974.34万元。这些事项或情况,连同财务报表附注四(2)所示的其他事项,表明存在可能导致对迪马股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”
二、监事会关于审计报告中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见所涉及事项的专项说明
监事会认为立信出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见审计报告较客观地反应了公司当前的经营及资金流动性压力情况。上述带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见中涉及事项不影响已发表的审计意见。
监事会同时认为公司董事会编制的《关于带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见审计报告的专项说明》符合公司实际情况,董事会和经营层制定的措施和安排是切合实际的。公司监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履行情况进行监督,切实维护广大投资者利益。
重庆市迪马实业股份有限公司
监事会
二○二四年四月二十七日

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