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沃森生物:2025年三季度报告

公告时间:2025-10-28 18:31:48

证券代码:300142 证券简称:沃森生物 公告编号:2025-060
云南沃森生物技术股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比
增减 上年同期增减
营业收入(元) 564,595,546.37 -20.25% 1,718,807,933.37 -19.73%
归属于上市公司股东的净利润 120,282,258.75 40.19% 163,442,897.15 -36.24%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非 42,097,362.24 -46.00% 70,540,034.92 -68.50%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 79,692,089.76 -85.75%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0756 41.04% 0.1022 -36.24%
稀释每股收益(元/股) 0.0756 41.04% 0.1022 -36.24%
加权平均净资产收益率 1.26% 0.36% 1.72% -0.99%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 13,251,864,916.69 14,724,311,909.25 -10.00%
归属于上市公司股东的所有者 9,683,242,545.41 9,429,543,133.67 2.69%
权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益(包括已 -43,059.53 -511,952.44
计提资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公
司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准 1,920,902.68 4,985,791.26
享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外)
公司持有已上市的嘉和生物药业
除同公司正常经营业务相关的有 (开曼)控股有限公司(以下简
效套期保值业务外,非金融企业 称“嘉和生物”)、开曼圣诺医药
持有金融资产和金融负债产生的 78,378,000.00 91,800,300.00 有限公司(以下简称“圣诺医
公允价值变动损益以及处置金融 药”)股票期末价格上涨,形成
资产和金融负债产生的损益 报告期内公允价值变动收益,以
及公司持有的其他股权资产公允
价值变动综合影响所致。
除上述各项之外的其他营业外收 -2,099,958.48 -2,766,640.81
入和支出
减:所得税影响额 -114,237.68 14,843.10
少数股东权益影响额(税 85,225.84 589,792.68
后)
合计 78,184,896.51 92,902,862.23 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1. 资产负债表重大变化情况说明
单位:万元
项目 期末金额 年初金额 变动幅度 变动主要原因
报告期内,子公司玉溪沃森付少数股东分红款
76,086.85 万元,公司付受让子公司玉溪沃森部分少数
货币资金 168,141.94 376,357.48 -55.32% 股东股权款 93,800 万元以及付固定资产投资款、偿还
银行借款等现金流出综合所致。另外,根据《企业会
计准则》将报告期末 1 年以上定期存款 40,000 万元重

分类至“其他非流动资产”列示,将 1 年内到期的定
期存款 30,000 万元及其应计利息重分类至“一年内到
期的非流动资产”列示。
预付款项 2,779.21 1,029.50 169.96% 报告期内,公司预付物资采购款及研发服务款所致。
一年内到期的 根据《企业会计准则》,公司将报告期末 1 年内到期
非流动资产 31,391.02 260.40 11954.92% 的定期存款 30,000 万元及其应计利息重分类至“一年
内到期的非流动资产”列示。
报告期内,主要因支付公司已受让并于 2025年 8月转
其他流动资产 97,992.52 5,001.95 1859.09% 让给李云春先生的玉溪沃森少数股权款 93,800 万元所
致。
长期应收款 360.35 726.85 -50.42% 报告期内,公司收回长期应收款以及长期应收款重分
类到一年内到期的非流动资产所致。
使用权资产 2,971.64 1,978.28 50.21% 报告期内,公司租赁资产增加所致。
应付票据 2,006.34 -100.00% 报告期内,公司偿还到期汇票所致。
应付职工薪酬 3,019.78 7,260.34 -58.41% 报告期内,公司支付上年末计提年终奖所致。
一年内到期的 1,859.97 4,683.20 -60.28% 报告期内,公司偿还期初一年内到期的长期借款所
非流动负债 致。
其他流动负债 18,335.66 56,558.44 -67.58% 报告期内,公司结算了期初预提推广费用以及报告期
内计提推广费、研发费用减少综合所致。
长期借款 23,399.

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